中共湘鄉(xiāng)市委黨校2026年部門預(yù)算公開說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2026-01-22 15:15
中共湘鄉(xiāng)市委黨校2026年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)實(shí)施全市黨政干部培訓(xùn)計劃,按照市委、市人民政府的要求完成黨政干部的輪訓(xùn)、培訓(xùn)任務(wù)。
2、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。
3、開展社會調(diào)查和科研,為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù),為社會實(shí)踐服務(wù),為市委和市人民政府的決策服務(wù)。
4、抓好黨性鍛煉、學(xué)風(fēng)校風(fēng)、隊(duì)伍建設(shè)及學(xué)校的其他管理工作。
5、抓好學(xué)員管理,協(xié)助組織人事部門做好對學(xué)員的考察和選拔工作。
6、負(fù)責(zé)承擔(dān)實(shí)施全市紅色教育培訓(xùn)工作、負(fù)責(zé)拓展紅色教育培訓(xùn)市場、負(fù)責(zé)制定紅色教育培訓(xùn)的教學(xué)計劃、組織實(shí)施管理服務(wù)等、負(fù)責(zé)承接學(xué)校學(xué)生紅色培訓(xùn)社會實(shí)踐課程、負(fù)責(zé)市內(nèi)各單位的黨性教育培訓(xùn)工作。
7、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共湘鄉(xiāng)市委黨校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)六個股室:辦公室、教務(wù)股、行政后勤股、政治教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、紅色教育培訓(xùn)股。本部門共有編制人數(shù)24人,實(shí)有人數(shù)30人,其中在職21人,退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共湘鄉(xiāng)市委黨校只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共湘鄉(xiāng)市委黨校。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算489.40萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款489.40萬元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少3.39萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目資金減少。
(二)支出預(yù)算:2026年本部門支出預(yù)算489.40萬元,其中:教育支出403.33萬元,社會保障和就業(yè)支出38.91萬元,衛(wèi)生健康支出19.74萬元,住房保障支出27.42萬元。支出較去年減少3.39萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目資金減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算489.40萬元,其中:教育支出403.33萬元,占82.41%,社會保障和就業(yè)支出38.91萬元,占7.96%,衛(wèi)生健康支出19.74萬元,占4.03%,住房保障支出27.42萬元,占5.6%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算369.40萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算120萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:干部教育支出120萬元,主要用于干部教育教學(xué)科研、干部培訓(xùn)、機(jī)試平臺建設(shè)及維護(hù)、教師培訓(xùn)、教學(xué)科研獎勵、圖書閱覽室建設(shè)、校區(qū)維護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2026年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年持平,主要原因是十八大以來,我市認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)審批公務(wù)接待,出國(境)事項(xiàng),全面落實(shí)公務(wù)用車制度改革,強(qiáng)化預(yù)算約束,推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開,持續(xù)不斷壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模,壓減空間已十分有限。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2026年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2026年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出100萬元,用于干部教育;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預(yù)算總額69.32萬元,其中,貨物類采購預(yù)算21萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算48.32萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬以上的設(shè)備0臺,單位價值100萬以上的設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備價值50萬以上的設(shè)備0臺,價值100萬以上的設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為489.40萬元,其中,基本支出369.40萬元,項(xiàng)目支出120萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
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