中共湘鄉市委統戰部2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-23 15:33
中共湘鄉市委統戰部2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,向市委提出開展統戰工作的意見和建議,協調統一戰線各方面關系,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,督促、檢查全市統戰工作開展情況,組織落實中央、省委、湘潭市委及湘鄉市委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
2、統籌推進全市統一戰線宣傳工作。研判涉及全市統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。開展全市統一戰線重大理論研究。
3、負責發現、培養黨外代表人士,協助做好黨外人士的政治安排。協助市委做好黨外干部的培養、選拔、推薦、使用等工作。協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作,反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層人士代表人士,開展思想政治工作。
5、參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策,調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。協助兩新工委做好非公黨建工作。
6、統一管理全市僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作計劃并組織協調、督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況,管理僑務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在我市的合法權益。
7、統一管理全市僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作計劃并組織協調、督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況,管理僑務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在我市的合法權益。
8、領導市工商聯黨組,指導市工商聯工作。領導和管理曾國藩文化研究會、市黃埔同學會、市海外聯誼會等有關社會團體工作。
9、統一領導全市海統戰工作,牽頭開展港澳統戰工作,開展對臺統戰工作。聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士,聯系海外有關社團及代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。
10、完成市委交辦的其他任務。
(二)機構設置
中共湘鄉市委統戰部內設機構包括:內設股室6個,分別為辦公室、干部組、民主黨派與無黨派工作組、非公有制經濟工作組、民族宗教事務辦公室、僑務辦公室。內設股級事業單位湘鄉市新的社會階層人士服務中心。本部門共有編制人數20人,實有人數15人,其中在職15人,退休9人。
二、部門預算單位構成
中共湘鄉市委統戰部只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共湘鄉市委統戰部。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算307.88萬元,其中:一般公共預算撥款307.88萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少33.22萬元,主要原因是人員異動及項目經費減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算307.88萬元,其中:一般公共服務支出257.44萬元,社會保障和就業支出22.57萬元,衛生健康支出11.69萬元,住房保障支出16.18萬元。支出較去年減少33.22萬元,主要原因是人員異動及項目經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算307.88萬元,其中:一般公共服務支出257.44萬元,占83.62%,社會保障和就業支出22.57萬元,占7.33%,衛生健康支出11.69萬元,占3.80%,住房保障支出16.18萬元,占5.25%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算237.88萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算70萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出70萬元,主要用于起義投誠與地方武裝人員生活及黃埔遺孀補助10萬元,用于起義投誠人員及地方武裝人員生活補助等方面,民族團結示范點、三級網絡兩級責任制、進步促進會、宗教團體支出30萬元,主要用于民族和宗教相關工作費用等方面、黨外代表人士工作經費支出10萬元,主要用于黨外人士讀書活動、黨外人士談心談話活動、黨外代表人士工作費用等方面、統戰對象及團體費用支出20萬元,主要用于統戰對象和團體、相關團體費用等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出40.92萬元,比上年預算增加2.53萬元,增長6.59%,主要原因是本年度人均公用經費標準提高。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為3.2萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費3.2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.2萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少2萬元,主要是執行中央八項規定制度,壓縮經費支出。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,我單位2026年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為307.88萬元,其中,基本支出237.88萬元,項目支出70萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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