湘鄉市機關事務服務中心2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-23 15:43
湘鄉市機關事務服務中心2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責市委、人大、政府、政協和駐行政中心機關事業單位機關后勤服務工作。
2、負責公務用車信息化管理平臺建設、管理、運行、維護工作;負責公務車輛的日常管理工作;負責司勤人員的安全教育和考核管理工作;負責全市公車調派工作。
3、負責全市黨政機關辦公用房管理、使用調劑、維修改造、基礎信息庫建設;配合有關部門做好全市公共機構節約能源資源管理工作。
4、負責市行政中心區域內公共設施建設、維修維護和工程建設項目的管理工作。
5、負責全市黨政機關辦公用房及其配套設施管理、使用調劑工作;負責市直黨政機關辦公用房的清查登記、基礎信息庫建設和辦公用房檔案管理工作;負責指導全市黨政機關辦公用房新建、改建、維修及配合相關部門做好處置工作;配合有關部門做好全市公共機構節約能源資源管理工作。
6、承擔副廳級(含)以上領導來湘的綜合性視察接待工作;承擔副廳級(含)以上領導帶隊來湘的綜合性檢查考核活動的接待工作;承擔其他縣級以上黨委、人大、政府、政協四大家在職領導帶隊來湘的參觀、考察和交流團隊的接待工作;承擔來湘重大招商引資活動的接待工作;對市直各部門(單位)、鄉鎮(街道)的接待工作進行業務培訓和指導;
7、完成市委、市政府主要領導交辦的其他接待任務。
(二)機構設置
湘鄉市機關事務服務中心內設機構包括:內設股室6個,分別為:辦公室、公車管理股、資產管理股、物業管理股、公務接待管理股、工程建設股。本部門共有編制人數26人,實有人數46人,其中在職46人,退休1人。
二、部門預算單位構成
湘鄉市機關事務服務中心只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市機關事務服務中心。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1,601.12萬元,其中:一般公共預算撥款1601.12萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少18.4萬元,主要原因是單位人員減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算1601.12萬元,其中:一般公共服務支出1,464.04萬元,社會保障和就業支出62.15萬元,衛生健康支出31.26萬元,住房保障支出43.67萬元。支出較去年減少18.4萬元,主要原因是單位人員減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1,601.12萬元,其中:一般公共服務支出1,464.04萬元,占91.14%,社會保障和就業支出62.15萬元,占3.88%,衛生健康支出31.26萬元,占1.95%,住房保障支出43.67萬元,占3.03%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算701.12萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算900萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括主要用于行政中心大樓運行、物業管理、人民廣場維修維護等方面支出。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費200.09萬元。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為115.2萬元,其中,公務用車購置及運行費115.2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費115.2萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少1萬元,主要是十八大以來,我市認真貫徹落實中央八項規定和關于厲行節約的要求,從嚴審批公務接待,出國(境)事項,全面落實公務用車制度改革,強化預算約束,推進“三公”經費公開,持續不斷壓縮“三公”經費支出規模。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,我單位2026年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車36輛,其中,機要通信用車28輛,應急保障用車0輛,行政執法2臺,接待調研用車6臺,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1,601.12萬元,其中,基本支出701.12萬元,項目支出900萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
133001__湘鄉市機關事務服務中心部門預算公開表.xlsx
133001__湘鄉市機關事務服務中心部門預算批復表_省標.xlsx
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