中共湘鄉(xiāng)市委組織部2026年部門預算公開說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2026-01-26 15:52
中共湘鄉(xiāng)市委組織部2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全面了解、掌握全市各級黨組織貫徹落實黨的路線、方針、政策的情況,調(diào)查研究全市黨的建設、干部工作和人才工作的有關(guān)情況,向市委提出加強政治建設和實施黨的組織路線的具體措施和意見,并搞好督促落實,及時向市委和上級組織部門反饋情況。
2、負責全市干部隊伍建設的宏觀管理。抓好市屬科級領(lǐng)導班子建設,做好市委管理干部的培養(yǎng)、教育、管理、選拔、考察、任免,做好市直機關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中層干部任免的備案工作。
3、制定全市黨的建設規(guī)劃,指導黨的基層組織建設。做好黨員的教育、管理和發(fā)展工作,做好全市黨務干部的配備、使用、培訓工作。指導全市黨員遠程教育,組織新時期黨的建設的理論研究。
4、負責全市人才工作的宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)、檢查指導,指導制定并組織實施全市人才工作的意見、規(guī)劃、辦法等。做好人才的引進、培養(yǎng)、管理和服務。做好全市科技特派員的選派、培養(yǎng)、管理等工作。
5、研究制定干部隊伍建設和干部人事制度改革的意見和措施,會同有關(guān)部門做好后備干部、年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部的培養(yǎng)、選拔、教育、管理工作。
6、加強黨對公務員工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導,督促落實好公務員法。協(xié)助上級部門做好公務員的考試錄用工作。負責實施公務員職務與職級并行工作,做好公務員培訓、調(diào)任、登記、信息統(tǒng)計、考核獎懲、工資福利、辭職、辭退等工作。
7、貫徹執(zhí)行上級部門關(guān)于老干部工作的方針、政策,擬訂并組織實施全市老干部工作的規(guī)章制度。負責督促老干部政治待遇和生活待遇的落實。
8、主管干部教育工作,負責制定干部教育培訓規(guī)劃,并牽頭組織實施。
9、負責干部監(jiān)督和審查工作。負責組織、協(xié)調(diào)市直機關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政負責人離任經(jīng)濟責任審計工作。
10、做好黨費收繳、管理和使用工作。
11、負責全市科級以上領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部績效考核(評估)方案制訂和組織實施。負責上級績效考核(評估)指標任務分解、方案制訂和組織實施。
12、負責歸口管理市委機構(gòu)編制委員會辦公室和市離退休干部服務中心。
13、完成市委交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置
中共湘鄉(xiāng)市委組織部內(nèi)設機構(gòu)包括:內(nèi)設機構(gòu)18個(含4個副科級單位),分別為:辦公室、研究室、干部綜合組、干部教育管理組、干部信息組、基層黨建組、機關(guān)黨建組、公務員綜合管理組、公務員工資福利組(公務員考核獎懲組)、干部監(jiān)督組、人才工作辦公室、黨代表聯(lián)絡辦、老干服務管理組、考核評價組。4個副科級單位分別是中共湘鄉(xiāng)市委基層黨建服務中心、中共湘鄉(xiāng)市委黨員教育中心、湘鄉(xiāng)市人才工作服務中心、湘鄉(xiāng)市市直機關(guān)黨員服務中心。本部門共有編制人數(shù)61人,實有人數(shù)54人。
二、部門預算單位構(gòu)成
中共湘鄉(xiāng)市委組織部只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共湘鄉(xiāng)市委組織部。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算8333.94萬元,其中:一般公共預算撥款8333.94萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加7242.92萬元,主要原因是村干部三項待遇7278.45萬元納入了本部門專項預算。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算8333.94萬元,其中:一般公共服務支出872.6萬元,社會保障和就業(yè)支出88.34萬元,衛(wèi)生健康支出39.64萬元,農(nóng)林水支出7278.45萬元,住房保障支出54.9萬元。支出較去年增加7242.92萬元,主要原因是村干部三項待遇7278.45萬元納入了本部門專項預算。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算8333.94萬元,其中:一般公共服務支出872.6萬元,占10.47%,社會保障和就業(yè)支出88.34萬元,占1.06%,衛(wèi)生健康支出39.64萬元,占0.48%,農(nóng)林水支出7278.45萬元,占87.34%,住房保障支出54.9萬元,占0.65%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算765.49萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算7568.45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:公務員事務支出125萬元,主要用于公務員年度考核獎金、公務員招錄工作等方面;對村民委員會和村黨支部的補助7278.45萬元,主要用于村干部三項待遇方面;其他組織事務支出165萬元,主要用于干部、黨建工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2026年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出122.86萬元,比上年預算增加24.63萬元,增加25.07%,主要原因是公用經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2026年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.2萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費3.2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.2萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年減少1萬元,主要是壓縮三公經(jīng)費。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,我單位2026年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為8333.94萬元,其中,基本支出765.49萬元,項目支出7568.45萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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