湘鄉市科學技術協會2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-26 16:24
湘鄉市科學技術協會2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨和國家關于科技工作者的方針、政策和法規,貫徹執行科教興市戰略,組織動員和協調所屬學術團體和廣大科技工作者實施科教興市戰略。
2、配合政府和科技主管部門,發揮科學技術普及工作主力軍作用,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科技信息,提高全市廣大人民群眾的科技配合文化素質。
3、指導和管理所屬學會、協會、團體及研究會的工作,積極開展學術交流,活躍學術思想,促進科學發展。
4、開展繼續教育,幫助科技工作者更新知識,進行技術培訓和青少年科技教育活動。
5、加強科技隊伍建設,聽取和反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權益。
6、向市委、政府反映科技工作者的建議和要求,維護科技工作者的合法權益;舉薦人才,表彰獎勵在科技活動中取得優秀成績的科技工作者。
7、完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
湘鄉市科學技術協會內設機構包括:內設股室4個(含0個副科級單位),分別為辦公室、普及部、學會部、湘鄉市科普活動中心(公益一類的事業單位,非獨立核算)。本部門共有編制人數9人,實有人數16人。其中在職10人,退休6人。
二、部門預算單位構成
湘鄉市科學技術協會只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市科學技術協會。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算179.75萬元,其中:一般公共預算撥款179.75萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少22.78萬元,主要原因是人員異動及項目收入減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算179.75萬元,其中:科學技術支出139.90萬元,社會保障和就業支出20.45萬元,衛生健康支出8.13萬元,住房保障支出11.27萬元。支出較去年減少22.78萬元,主要原因是人員異動及項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算179.75萬元,其中:科學技術支出139.90萬元,占77.83%,社會保障和就業支出20.45萬元,占11.38%,衛生健康支出8.13萬元,占4.52%,住房保障支出11.27萬元,占6.27%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算159.75萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出20萬元,主要用于科普專項支出20萬元,用于開展科技知識宣傳和普及,加強市委市政府與科技人員的聯系,提高人民群眾科學素質等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出26.01萬元,比上年預算增加1.7萬元,增長7%,主要原因是本年度人員異動及人均公用經費標準提高。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少0.5萬元,主要原因是十八大以來,我市認真貫徹落實中央八項規定和關于厲行節約的要求,從嚴審批公務接待,出國(境)事項,全面落實公務用車制度改革,強化預算約束,厲行節約。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,我單位2026年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為179.75萬元,其中,基本支出159.75萬元,項目支出20萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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