中共湘鄉市委政法委員會2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-27 17:15
中共湘鄉市委政法委員會2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責機關日常運作工作,負責機關文電、信息綜合、會務、機要、保密、檔案、財務、公務接待、值班安排等服務保障工作和信息化建設;辦理請示、報告和答復事項及黨代表、人大代表、政協委員的提案、議案和建議。
2、調查了解掌握全市政法隊伍和領導班子建設情況,研究提出加強政法隊伍建設和領導班子建設的意見措施;推動政法隊伍紀律作風和廉政建設;負責機關黨務、工會、干部人事、機構編制等工作。
3、落實政法工作領域意識形態工作責任制;組織協調政法輿情的監控分析,研究影響國家安全和社會穩定的國內外輿論和信息,提出對策建議,并將有關情況及時通報有關部門;負責全市政法先進典型、工作經驗的選出推介;承擔市委政法委新聞發布工作。
4、監督檢查政法單位執行黨的路線方針政策、國家法律法規和市委關于政法工作重大決策部署的情況;針對突出執法司法問題開展專項檢查、案件核查、案件評查;承擔涉法涉訴信訪工作。
5、指導政法系統開展國家政治安全工作,分析研判政治安全形勢,提出工作建議和意見。調研掌握一定時期內政治安全重大問題、突出情況、重要動向,指導協調政法部門維護政治安全工作;組織開展國家安全內部宣傳和教育;負責國家安全人民防線工作,配合上級國家安全機關工作。
6、組織開展調查研究,了解掌握影響社會穩定的情況動態,分析研判社會穩定形勢,及時提出對策建議;統籌協調政法等部門處理影響社會穩定的重大事項,推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險。
7、調查分析全市治安形勢并提出對策建議;承擔社會治安綜合治理工作的組織協調、督導檢查和綜合考評;指導協調預防和減少青少年違法犯罪工作。
8、協調推進基層社會治安綜合治理體系建設,推動開展基層平安創建活動;指導協調推動各地綜治中心建設、深化拓展網格化服務管理,完善鄉鎮(街道)、村(社區)綜治維穩機制;研究完善群眾利益協調機制,組織協調矛盾糾紛多元化解工作。
9、貫徹落實中央、省委、湘潭市委、湘鄉市委關于掃黑除惡斗爭決策部署,指導協調全市掃黑除惡斗爭,研究全市掃黑除惡斗爭形勢,督促各級各部門落實掃黑除惡斗爭各項工作任務;承擔全市掃黑除惡斗爭領導小組辦公室日常工作。
10、指導全市網格化工作。
11、承擔法學會的日常工作。
(二)機構設置
中共湘鄉市委政法委員會內設機構包括:內設股室12個,分別為:辦公室、政工室、宣傳室、維穩指導室、反邪教協調室、政治安全室、掃黑除惡指導室、綜治督導室、基層社會治理室、社會治安綜合治理中心、執法監督室、法學會辦公室。本部門共有編制人數26人,實有人數27人,其中在職27人,退休14人。
二、部門預算單位構成
中共湘鄉市委政法委員會只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共湘鄉市委政法委員會。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算650.71萬元,其中:一般公共預算撥款650.71萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8.57萬元,主要原因是2026年人員增加,基本運轉收入增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算650.71萬元,其中:一般公共服務支出539.16萬元,社會保障和就業支出56.55萬元,衛生健康支出21.96萬元,住房保障支出33.04萬元。支出較去年增加8.57萬元,主要原因是2026年人員增加,基本運轉支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算650.71萬元,其中:一般公共服務支出539.16萬元,占82.86%,社會保障和就業支出56.55萬元,占8.69%,衛生健康支出21.96萬元,占3.34%,住房保障支出33.04萬元,占5.07%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算450.71萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算200萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出200萬元,主要用于特定目標類的支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出51.44萬元,比上年預算增加2.07萬元,上升4.19%,主要原因是2026年人員增加,基本運轉支出增加。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少2萬元,主要是2026年勵行節約,盡力壓縮非必要支出。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,擬召開政法工作會議,述職述廉等會議,人數400人,內容為政法工作,述職述廉工作,但無會議預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為650.71萬元,其中,基本支出450.71萬元,項目支出200萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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