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發(fā)布機構(gòu):市發(fā)展和改革局
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發(fā)改局2018年部門預(yù)算說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2018-01-20 17:12
第一部分:
1、職能職責
⑴、擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;⑵、調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行;⑶、推進經(jīng)濟體制改革;⑷、引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn);⑸、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級;⑹、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;⑺、引導(dǎo)和調(diào)控市場;⑻、促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展;⑼、推進可持續(xù)發(fā)展;⑽、組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作;⑾、負責價費管理工作;⑿、承辦市委市政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(政務(wù)服務(wù)股)、財務(wù)股、市“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革辦公室、綜合改革股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟股、社會發(fā)展股、工業(yè)高技基礎(chǔ)能源股、環(huán)境保護地區(qū)股、價格調(diào)控股、價格和收費管理股。下屬事業(yè)單位5個:湘鄉(xiāng)市重點建設(shè)項目辦公室、湘鄉(xiāng)市價格監(jiān)督檢查局、湘鄉(xiāng)市價格認證中心、湘鄉(xiāng)市招標投標協(xié)調(diào)指導(dǎo)辦公室、湘鄉(xiāng)市第三產(chǎn)業(yè)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
發(fā)改局只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有發(fā)改局本級。
本單位在職人員72人,離退休人員24人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)212萬元,辦公地點位于行政中心4樓、5樓。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括“兩型社會”引導(dǎo)資金、價格監(jiān)督檢查、政府投資項目評審工作經(jīng)費等專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)784.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款784.06萬元。收入較去年增加74.26萬元,主要是工資福利支出增加。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)784.06萬元,其中,一般公共服務(wù)629.4萬元,社會保障和就業(yè)支出81.83萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育33.34萬元,住房保障支出39.49萬元。支出較去年增加74.26萬元,主要是基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入784.06萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為628.06萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為156萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:“兩型社會”引導(dǎo)資金30萬元,主要用于兩型領(lǐng)域“十大創(chuàng)建”活動;政府投資項目評審工作經(jīng)費10萬元,主要用于政府投資項目評審等方面。
2017年本單位整體支出納入了財政績效評價,財政績效評價結(jié)果為優(yōu); 2018年本單位整體支出和“兩型社會”引導(dǎo)資金項目支出納入了財政績效管理。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本單位或部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款78.49萬元,比2017年預(yù)算減少4.22萬元,下降5.1 %。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為94.6萬元,其中,公務(wù)接待費59.2萬元,公務(wù)用車購置及運行費35.4萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費35.4萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年發(fā)改局各單位政府采購預(yù)算總額20.5萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算20.5萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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