索引號:4303000006/2016-272446
發(fā)布機構(gòu):市審計局
發(fā)布目錄:財政信息
湘鄉(xiāng)市審計局2016年部門決算說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2016-09-08 15:57
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
我單位是市政府組成局之一,為一級財政預(yù)算單位,本單位決算是本級決算,無下屬單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財經(jīng)審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)審計股、國家項目建設(shè)投資審計中心等九個股室。主要履行以下職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家審計方針政策;制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度和工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行。
(二)向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況或結(jié)果,提出完善有關(guān)政策規(guī)定、宏觀調(diào)控措施的建議。
(三)依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,對下列事項進(jìn)行審計監(jiān)督。
1.市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支。
2.各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)辦財政預(yù)算執(zhí)行和決算及預(yù)算外資金的管理和使用情況。
3.市屬國有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。
4.本市金融機構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。
5.市政府部門管理的和受市政府委托由社會團(tuán)體管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支情況。
6.市政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支情況。
7.市直機關(guān)行政事業(yè)單位及其下屬單位的財務(wù)收支和基本建設(shè)項目預(yù)決算、專用資金使用情況。
8.其他法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行審計監(jiān)督的事項。
(四)向政府提交市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,受市政府委托向市人大常委會提出市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支的審計工作報告。
(五)組織實施行業(yè)審計、專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查,并向市政府、上級審計機關(guān)和有關(guān)部門反映情況,提出建議。
(六)受市委組織委托,負(fù)責(zé)對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或?qū)弥薪?jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
(七)組織實施對市內(nèi)各單位內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。
(八)依法對審計機構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、2015年度部門決算表
公開表格附后。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況。
1.年度收支決算情況。
2015年收入總計487.83萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.03萬元,支出總計624.58萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.28萬元。
2.年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出總計624.58萬元,其中:基本支出437.37萬元,項目支出187.27萬元。
3.年度“三公”經(jīng)費決算情況。
2015年本單位“三公”經(jīng)費支出總計21.41萬元,跟去年相比,減少支出30.64萬元,降低58.8%。減少原因是貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求,從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出密切相關(guān)。①因公出國(境)費為0;②公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.64萬元,主要為公車保險費、燃油費、維修保養(yǎng)費等;為公務(wù)用車運行維護(hù)費。跟上年支出14.60萬元相比減少支出6.96萬元,主要是嚴(yán)格管理公車使用情況,嚴(yán)禁公車私用情況的發(fā)生;③公務(wù)接待費13.77萬元,主要用于接待各級審計機關(guān)就審計業(yè)務(wù)銜接交流、參加上級單位統(tǒng)一組織的審計項目、外單位來人辦事等發(fā)生的支出。
4.年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出437.37萬元,比2014年支出346.29萬元增加91.08萬元,增長26.30%,主要原因是2015年基本工資人均每月增加300元,辦公費、郵電費、差旅費、維修費等較去年均有增長,且2014年有部分支出因資金緊張原因到本年度作支出。
5.年度政府采購支出決算情況。
2015年我單位政府采購支出15.59萬元,主要是對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新及維護(hù)服務(wù)、采購辦公用品等事項進(jìn)行政府采購。我單位嚴(yán)格按照政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行政府采購,政府采購執(zhí)行率100%。
6. 國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日,本單位共有車輛2輛,全為一般公務(wù)用車。
(二)分析部門決算存在的不足及改進(jìn)措施。
目前部門決算主要表現(xiàn)在報表口徑復(fù)雜,部門決算與預(yù)算未形成有效的銜接,對部門決算的重視程度不夠。今后應(yīng)加強認(rèn)識,強化部門決算編審工作,提高填報數(shù)據(jù)質(zhì)量。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()

