湘鄉市壺天鎮人民政府2022年財政預算執行情況和2023年財政預算報告
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間:2023-07-17 17:17
壺天鎮人民政府2022年財政預算執行情況和2023年財政預算報告
我鎮2022年財政預算執行情況及2023年財政預算報告。
一、2022年財政預算執行情況
2022年,我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大、政協的監督支持下,面對新冠肺炎疫情沖擊和經濟下行的嚴峻形勢,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,緊緊圍繞年度財政經濟工作目標,狠抓收入征管,優化支出結構;貫徹新發展理念,實施積極財政政策;牢牢把握穩中求進的工作總基調,突出“保工資、保運轉、保基本民生”。財政運行總體平穩,重點支出保障有力,財政預算執行情況較好,有力促進了全鎮經濟社會各項事業全面、健康、快速發展。
(一)2022年財政收入預算執行情況
2022年全鎮完成財政總收入3239.05萬元,完成年度收入預算的124.58%。其中:
1、一般公共預算收入完成310.87萬元,完成年度任務的103.62%;
2、一般預算財政補助收入完成2928.18萬元,完成年度預算的127.31%。其中:第七輪財政體制下放財力2017.25萬元,專項追加910.93萬元。
(二)2022年財政支出預算執行情況
2022年全鎮財政總支出為2729.67萬元,完成年度支出預算的104.99%。其中:
1. 上解支出為310.87萬元,完成年度預算的103.62%;
2.一般公共預算支出為2418.80萬元,完成年度預算的105.17%。
(1)一般公共服務支出910.52萬元。其中:人大事務支出32.08萬元,政協事務支出16.74萬元,政府事務支出751.46萬元,財政事務支出34.96萬元,群眾團體事務支出24.71萬元,黨委事務支出50.57萬元;
(2)公共安全支出83.42萬元;
(3)文化旅游體育與傳媒支出24.68萬元;
(4)社會保障和就業支出38.54萬元;
(5)衛生健康支出105.21萬元;
(6)城鄉社區支出87.62萬元;
(7)農林水支出1002.05萬元。其中:農業農村支出98.73萬元,林業支出39.28萬元,水利支出30.82萬元,農村綜合改革支出676.22萬元,鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出157萬元;
(8)交通運輸支出25.61萬元;
(9)住房保障支出105.51萬元;
(10)災害防治及應急管理支出35.64萬元。
二、2022年財政工作的主要特點
(一)全力增收節支,實現財政預算綜合平衡。
在抓收入方面,面對經濟下行的壓力,迎難而上,積極培植財源,引進稅源,全年共完成地方稅收310.87萬元。在抓支出方面,面對巨大支出壓力,大力壓縮一般性支出和三公經費,進一步從緊編制部門預算,強化預算約束,切實提高財政資金的使用效益,努力實現財政預算綜合平衡。
(二)大力爭資引項,確保鎮村正常運轉。
面對增收難度持續加大,支出需求快速增加,收支矛盾日益加劇的局面,堅持有保有壓。以穩增長、保運轉、重民生、促發展為導向,突出重點,保壓并舉,優化支出結構,保證了社會保障和民生保障等剛性需要,促進了社會事業和諧發展。2022年以來,在政府財政極度緊張的情況下,黨委政府通過積極爭資引項,優先保障了村級運轉資金的撥付及鎮村干部工資待遇等的落實。
(三)著力抓管理強監督,切實提高資金使用效益。
積極推行政府會計制度改革,把制度建設放在首位,加強財政工作精細化管理水平。進一步完善了機關內部控制制度、機關財務管理制度、村級財務管理制度等。加強財政隊伍建設,不斷提高財政干部的黨風廉政意識和服務意識,樹立財政窗口的良好形象。強化財政補貼資金監管,確保惠民惠農財政資金安全。全面進行村級財務培訓,持續推進互聯網+監督工作,管好鄉村振興等專項資金,加強財政資金的績效管理,使資金真正用到實處。
2022年我鎮財政工作雖然取得了一定成績,但是仍然面臨諸多問題和挑戰。一是稅源缺乏,財政發展后勁不足;二是收支矛盾異常突出,資金調度尤為困難,財政緊平衡壓力進一步加劇;三是財政資金績效管理水平有待進一步提高。這些問題和不足,需要我們在今后的工作中高度重視,想方設法加以解決和改進。
三、2023年財政預算安排(草案)
2023年,我鎮財政工作將進一步強化預算約束,優化支出結構,規范鎮村財務,嚴控新增債務,切實提高財政資金使用效益。現提請大會審議2023年財政預算。
(一)2023年財政收入預算安排
2023年,全鎮財政總收入預計2928.2萬元。
1、一般公共預算收入320萬元;
2、一般預算財政補助收入2608.2萬元。其中:第七輪財政體制下放財力2088.2萬元,專項追加520萬元。
(二)2023年財政支出預算安排
2023年,全鎮財政總支出預計2928.2萬元。
1.上解支出320萬元。
2.一般公共預算支出2608.2萬元。
(1)一般公共服務支出991.2萬元。主要用于黨委、人大、政府、政協、財政、群眾團體事務以及紀檢監察等事務支出;
(2)公共安全支出85萬元;
(3)文化旅游體育與傳媒支出25萬元;
(4)社會保障和就業支出40萬元;
(5)衛生健康支出91萬元;
(6)城鄉社區支出86萬元;
(7)農林水支出1010萬元;
(8)交通運輸支出28萬元;
(9)住房保障支出214萬元;
(10)災害防治及應急管理支出38萬元;
四、2023年財政工作的主要任務
2023年,我們將圍繞上述財政預算安排,堅持依法聚財,科學理財,合理用財,確保全年財政預算目標任務順利完成。
(一)創新增收,不斷壯大財源基礎。
充分發揮財政資金的杠桿和引導作用,優化整合財政資源,促進經濟穩步增長。正確認識當前財政增收面臨的困境,不斷創新征管舉措,確保收入提質增效。一是加大招商引資力度,著力培養財源稅源,大力發展總部經濟,提升稅源管控水平,增強增收后勁。二是強化依法治稅,做到勤政細管,進一步夯實財源基礎。
(二)嚴控支出,牢牢兜住“三保”底線。
把加強“三保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點,牢牢將“三保”支出控制在預算范圍內。一是壓減日常開支。牢固樹立過“緊日子”的思想,“三公”經費只減不增。二是嚴格執行預算。遵循“先有預算,后有支出”的原則,嚴禁超預算或無預算安排支出,嚴控一般性支出,大力壓減非剛性支出,優化財政支出結構,集中財力用于保障“三保”支出,真正做到“花錢必問效、無效必問責”。三是規范理財行為。嚴肅財經紀律,堅持依法理財,自覺接受鎮人大、政協和社會各界的監督,確保財政財務管理精細化、科學化。
(三)發揮職能,提高財政資金使用效益。
一是完善財政資金監管機制,進一步規范鎮村財務管理制度;二是強化鎮村債務管理,建立鎮村債權債務臺賬,加大消赤減債工作力度,努力化解債務風險;三是進一步做好鎮村資產清查工作,摸清家底,盤活閑置資產;四是整合涉農資金助力鄉村振興,繼續加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度;五是依托互聯網+監督平臺,重點監控鎮村財務,提高財政資金使用效益。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,也是實施十四五規劃承前啟后的關鍵之年。只要我們堅定信心,迎難而上,“敢”為先,“干”當頭,我們就一定能夠圓滿完成2023年各項財政工作目標任務,為促進全鎮經濟社會和諧發展作出新的更大貢獻。
五、2023年部門整體支出預算績效目標
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部門基本信息 |
單位名稱 |
壺天鎮人民政府 |
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通訊地址 |
壺天鎮中石村 |
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單位預算績效管理聯系人 |
賀鳳姣 |
聯系電話 |
18711345804 |
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人員編制數 |
111 |
實有人數 |
114 |
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單位職能 |
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資、人才引進、項目開發、不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。 2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。 3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、交通、基層政務服務等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩定。 4、按計劃組織本級財政收入,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。 5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活。 6、完成上級政府交辦的其他事項。 |
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單位年度收入預算(萬元) |
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收入合計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
非稅收入撥款 |
其他撥款 |
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2966 |
2928.2 |
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單位年度支出預算(萬元) |
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支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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2966 |
2928.2 |
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其中 |
三公經費預算(萬元) |
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合計 |
公務用車運行和購置費 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
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10 |
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|
10 |
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部門 |
1、推進項目建設,增強經濟發展后勁。 2、加快鄉村振興,加強人居環境整治,打造美麗新型農村。 3、改善民生,提高人民群眾滿意度。 4、加強群眾工作,全力維護社會穩定。 5、把握發展方向,加快特色農業發展。 6、轉變工作作風,不斷提升行政能力。 |
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部 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
指標值及單位 |
備注 |
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產出指標 |
數量指標 |
財稅收入 |
320萬 |
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加強黨員教育和培訓,開展集中學習 |
12次 |
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全年糧食種植面積 |
5.2萬畝 |
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油茶林種植面積 |
1000畝 |
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油菜種植面積 |
16000畝 |
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四類對象危房改造 |
5戶 |
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農村勞動力轉移 |
200人 |
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組織勞動技能培訓 |
3次 |
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|
"三湘護農"問題整改 |
469條 |
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村級財務公示 |
不少于4次 |
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對村干部、報賬員進行財務培訓 |
2次 |
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農村公益電影放映 |
72場 |
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舉行公共文化服務火龍燈活動 |
1次 |
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扶植100畝以上種糧大戶 |
10戶以上 |
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掃黑除惡宣傳橫幅不少于 |
20條 |
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規避交通人身傷害風險 |
90%以上 |
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|
開展安生生產檢查不少于 |
20次 |
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食品安全檢查宣傳 |
12次 |
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消防檢查宣傳 |
12次 |
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|
“廁所革命”改廁不少于 |
100戶 |
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開展無償獻血 |
1次 |
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|
兩癌篩查不少于 |
620人 |
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動物防疫(春秋兩季) |
20萬例 |
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環境保護及人居環境整治 |
18個村、鎮區 |
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|
垃圾轉運全年不少于 |
5000噸 |
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生活污水處理 |
220000噸 |
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推進重點項目 |
2個 |
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|
重性精神病有獎看護人員 |
20人 |
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山塘整修 |
12口 |
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農村公路硬化 |
4公里 |
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水利建設 |
5處 |
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征兵宣傳 |
2次 |
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質量指標 |
無害化處理率 |
100% |
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矛盾糾紛調解率 |
98% |
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|
平安創建宣傳入戶率 |
100% |
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|
新型農村合作醫療參合率 |
90%以上 |
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|
完成大學兵8個 |
100% |
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|
及時辦理群眾需求率 |
98% |
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民政、殘聯、地力保護等民生資金發放 |
100% |
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|
整治市場,保證食品安全率 |
100% |
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|
重性精神病救治 |
100% |
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|
松材線蟲病枯死松木清除 |
100% |
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時效指標 |
工資發放及時率 |
100% |
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各項補貼資金發放及時率 |
100% |
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及時處理群眾的投訴 |
及時處理 |
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整體部門支出完成時間 |
2023年12月31日前 |
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成本指標 |
整體部門支出 |
2928.2萬元 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
是否改進農村經濟發展 |
是 |
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農民人均純收入 |
18000元 |
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社會效益指標 |
糧食生產總產量 |
25000噸 |
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油菜生產總產量 |
1300噸 |
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群眾文化生活是否改善 |
是 |
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農村勞動新增轉移就業實名登記人數 |
50人以上 |
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生態效益指標 |
是否保護好松類植物 |
是 |
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人居環境是否有所改善 |
是 |
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可持續影響指標 |
社會治安管理水平是否提升 |
是 |
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是否積極穩妥推進鄉村振興,加快改善人居環境 |
是 |
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促進農村經濟發展,群眾生活環境是否改善 |
是 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
社會公眾和服務滿意度 |
98% |
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